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Nos permite configurar los formatos para le portal de clientes y los tipos de producto que se utilizarán.
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¿Qué encontrara en la configuración de políticas créditos?
Al ingresar a “configuración de políticas créditos” podrá visualizar información importante sobre las colocaciones que se realizan a través de la sucursal electrónica.
Podrá visualizar lo siguiente:
Configuracion de los formatos.
Configuracion de los tipos de productos que se utilizaran.
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Los formatos escogidos se aplicaran en la sucursal electronica. Para poder configurar los formatos para las colocaciones que se realizan desde la sucursal electrónica, primero debimos haber ingresado a configuración>sucursal electrónica> configuración de políticas créditos. Image Removed
Selecciona los formatos a utilizar para generar plan de pagos y estado de cuenta. Para visualizar el correlativo del formato, dirijase a Configuracion → Documentacion electronica → Formato de recibos, contratos y otros documentos. Image RemovedImage Added
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En “configuracion de Politicas Creditos” se pueden configurar los tipos de productos que se aplicaran en la sucursal electronica. Para visualizar los tipos de productos que se estan configurando, visite la sucursal electronica e ingrese a: creditos → Calcular la cuota de un prestamo.
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Al ingresar a esta configuracion, lo primero que encontrara es informacion general de cada producto. Sifco permite modificar los datos generales, las reglas para evaluacion y la papeleria que se le solicitara al cliente a traves de la sucursal electronica. Informacion General Consulta, modifica y crea tipos de solicitud: | Image Removed | Image Removed |
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Si no desea evaluar, omita los pasos 5, 6 y 7. |
Info |
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Si no desea evaluar, omita los pasos 5, 6 y 7. |
Evalúe.
Evalúe la formula oprimiendo "Evalúa". Sí el resultado es 0 entonces la formula no se cumplió, sí es 1 si se cumplió.
Sí el resultado fue satisfactorio oprima "Acepta".
Seleccione un factor de comparación y el valor con el que se comparará.
En esta opción también existe la posibilidad de "Editar y Probar Formula" se hace siguiendo la misma serie de pasos anterior.
Image RemovedImage AddedDecida si mostrar el resultado de la evaluación de esta regla al usuario al enviar la solicitud.
Nombre de la regla.
Esta vez es lo que leerá el asociado (Para guardar todos los cambios efectuados oprima "Confirm" o "Cancel" sí es que quiere borrar los cambios)
Image RemovedImage AddedPresione “Update“ para guardar las configuraciones.
Papeleria que se solicita.
Escoga la papeleria que desee solicitar cuando el cliente realice la transaccion.
Primero debimos ingresar a: Configuracion de politicas creditos → Configurar los tipos de producto que se utilizaran → Papeleria que se solicita.
Seleccione la papeleria que desea solicitar.
Puede agregar un nuevo documento a la solicitud.
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