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Descuento de Documentos

Configuraciones para Descuento de Documentos

 Ingreso a las Validaciones y Selección de Subproducto

Existen dos validaciones respecto a los descuentos de documentos. Para ello se debe ingresar al apartado de “Crédito” y al de “Gestión de Créditos a fin de validar dos elementos:

  1. En Rentas y Descuentos va a aparecer si es producto de Leasing.

  2. Que se pueda generar el descuento de documentos.

Inicialmente debe seleccionar en el menú el apartado de “Configuración”. En el submenú desplegará una variedad de opciones, de las que deberá seleccionar la que se denomina “Configuración de Créditos” y “Productos de Créditos”.

Se enlista el orden nuevamente:

  1. Configuración

  2. Configuración de Créditos

  3. Productos de Créditos

Posterior a ello, seleccionar el subproducto que se quiere configurar.

En dicha pantalla, tras seleccionar que sí se trata de un Producto de Leasing, se marcará la casilla que dice “¿Incluir procesos de documentos descontados?”.

 2. Generar un Proceso de Documentos

Se requieren tres parámetros:

  • Tasa Descuento

  • Fecha Descuento

  • Integración Cuota SQL

En la última se elige una expresión SQL para el descuento de documentos.

  • No labels